04.020.10.2023 Prestação de Serviços
4.1. As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339040-16 (Outsourcing de Impressão), Nota de Empenho nº 2023NE000227 (9847291), emitida em 01/06/2023, pela Unidade Gestora 90029, Gestão 00001, no valor de R$ 286.289,05 (duzentos e oitenta e seis mil duzentos e oitenta e nove reais e cinco centavos).
4.2. As despesas dos exercícios financeiros seguintes serão empenhadas oportunamente.
SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A
07.432.517/0001-07
R$ 2.015.690,48
R$ 0,00
R$ 0,00
02/06/2023
06/06/2023