05.001.11.2024 Termo Aditivo
05.001.10.2024 Fornecimento
1. As despesas decorrentes da execução deste Aditivo correrão por conta dos recursos orçamentários abaixo discriminados:
1.1. Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 449052-41 (Equipamentos de TIC - Computadores), Nota de Empenho nº 2024NE000260 (10917150), emitida em 29/05/2024, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 345.040,00 (trezentos e quarenta e cinco mil quarenta reais).
1.2. Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339040-22 (Instalação de Equipamentos de TIC), Nota de Empenho nº 2024NE000261 (10917196), emitida em 29/05/2024, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais).