04.015.10.2025 Prestação de Serviços
Nenhum
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recursos: 1000000000
III. Programa de Trabalho: 168434
IV. Elemento de Despesa: 339039-41 (Fornecimento de Alimentação)
V. Plano Interno: Não há.
VI. Nota de Empenho: 2025NE000222 (11969001), emitida em 12/05/2025, no valor de R$ 53.300,00 (cinquenta e três mil e trezentos reais).