07.003.10.2025 Prestação de Serviços
Nenhum
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 090029
II. Fonte de Recurso: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168434
IV. Natureza da Despesa: 339039-16 (Manutenção e conservação de bens imóveis)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2025NE000287 (12128959), emitida em 01/07/2025 no valor de R$ 13.253,87 (treze mil duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos).
14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.