04.043.10.2025 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 090029
II. Fonte de Recurso: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168434
IV. Elemento de Despesa: 339039-16 (Manutenção e conservação de bens imóveis)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2025NE000426 (12445118), emitida em 10/10/2025, no valor de R$ 50.833,32 (cinquenta mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos).
15.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.