04.011.10.2026 Prestação de Serviços
Nenhum
15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
15.1.1.
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recurso: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168443
IV. Elemento de Despesa: 339040-07 (Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação Softwares)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2026NE000233 (13055040), emitida em 27/04/2026, no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais);
15.1.2.
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recurso: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168443
IV. Elemento de Despesa: 339040-07 (Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação Softwares)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2026NE000234 (13055042), emitida em 27/04/2026, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
15.1.3.
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recurso: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168443
IV. Elemento de Despesa: 339040-20 (Treinamento/Capacitação em TIC)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2026NE000235 (13055043), emitida em 27/04/2026, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais);
15.1.4.
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recurso: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168443
IV. Elemento de Despesa: 339040-07 (Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação Softwares)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2026NE000236 (13055045), emitida em 27/04/2026, no valor de R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais);