04.023.12.2024 Termo Aditivo
04.023.10.2024 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminadas:
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recursos: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168443
IV. Elemento de Despesa: 339040-23 (Emissão de Certificados Digitais)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2026NE000353 (13434238), emitida em 21/08/2026, no
valor de R$ 19.605,30 (Dezenove mil seiscentos e cinco reais e trinta centavos)