04.017.11.2019 Termo Aditivo
04.017.10.2019 Prestação de Serviços
1. As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária consignada sob a seguinte classificação:
1.1. Programa de Trabalho n.º 02061003342576014, Natureza da Despesa n.º 339040-11 (Suporte Infraestrutura de TIC), Fonte 0100000000, conforme Nota de Empenho n.º 2020NE000170, emitida em 05/02/2020, no valor de R$ 236.645,23 (duzentos e trinta e seis mil seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos) que, no decorrer do exercício, poderá ser alterada por anulações ou reforços, conforme o caso, em função do nível de execução das despesas.