07.002.11.2022 Termo Aditivo
07.002.10.2022 Fornecimento e Prestação de Serviços
1. As despesas oriundas deste Aditivo correrão por conta dos recursos orçamentários consignados nos programas de trabalho abaixo discriminados:
1.1. Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339040-21 (Serviços Técnicos profissionais de TIC), Nota de Empenho nº 2023NE000123 – Reforço (10134307), emitida em 05/09/2023, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 33.852,00 (trinta e três mil oitocentos e cinquenta e dois reais);
1.2. Programa de Trabalho Resumido nº 203993, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339040-07 (Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Softwares), Nota de Empenho nº 2023NE000330 (10140384), emitida em 06/09/2023, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 94.966,43 (noventa e quatro mil novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos).
2. O valor correspondente ao exercício seguinte será empenhado oportunamente.