04.002.11.2022 Termo Aditivo
04.002.10.2022 Prestação de Serviços
1. As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária a seguir especificada, conforme Informação ROCA doc. 11203696.
1.1. Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339039-17 (Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos), conforme Nota de Empenho 2024NE000021 - REFORÇO (11203509), emitida em 04/09/2024, no valor de R$ 11.294,81 (onze mil duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos).
2. Os valores correspondentes aos exercícios seguintes serão empenhados oportunamente.